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『簡體書』零基础学内部审计(内审达人经验总结,通俗讲解内审实务技能,贴心提示职业规划和审计思路)

書城自編碼: 2549731
分類:簡體書→大陸圖書→經濟統計/審計
作者: 郑智园
國際書號(ISBN): 9787111497929
出版社: 机械工业出版社
出版日期: 2015-03-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 212页
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 72.2

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內容簡介:
本书作者是资深内审。本书不仅为审计新人答疑解惑,为在职内审人士提供内审技术和技能辅导,还分享如何做好职业规划,恰当改变审计思路。
全书分三大部分共11章,第一部分阐述内审职业规划与部门设置,内容涵盖发展前景、新人入门、部门设置等;第二部分阐述内审技术与方法,内容涵盖审计流程、审计方法与思路、审计报告撰写、内审信息化等;第三部分阐述内审实务技巧,以常见的采购、销售、生产、研发、人力资源等审计为主,并融入了一些接地气的审计,比如公务车审计、模具审计等,第11章为时下热门的内控话题,内容涵盖内控入门、内控体系搭建以及内控测试。
目錄
前言
第一部分 内审职业规划与部门设置
第1章 初识内审
1.1 内审的错误认知
1.2 内审职位
1.3 职业前景
1.4 与其他审计的联系和区别
第2章 内审新人入门
2.1 新人快速入门
2.2 与内审相关的证书
第3章 内审面试与跳槽
3.1 如何写好内审人员的简历
3.2 从财报角度来选择公司
3.3 内审常见笔试和面试题目
3.3.1 笔试题目
3.3.2 面试题目
3.4 审计部负责人如何选择应聘者
第4章 内审部门设置与内部管理
4.1 审计部的设置
4.1.1 成立期(0~2年)
4.1.2 发展期(3~5年)
4.1.3 成熟期(5年以后)
4.2 审计部的文档
4.3 审计部的自我营销
4.3.1 对同级部门的营销
4.3.2 对管理层的营销
4.3.3 对第三方的营销
4.3.4 树立审计部的威信
4.4 审计人员的绩效设置
第二部分 内审技术与方法
第5章 内审流程
5.1 年度审计计划编制
5.1.1 计划编制误区
5.1.2 如何编制年度审计计划
5.2 审计业务开展
5.2.1 资料准备
5.2.2 开展现场审计
5.2.3 呈交审计报告
5.2.4 审计问题整改落实
5.2.5 审计项目质量评估
5.3 档案的管理
第6章 审计思路与证据
6.1 审计思路
6.2 审计证据
6.3 与员工舞弊相关的法律条款
第7章 审计信息化与外包
7.1 审计信息化
7.2 审计软件的思路
7.2.1 需要包含的功能
7.2.2 单次审计的设计及运作思路
7.2.3 数据抽样与数据维护
7.3 内审的外包
第8章 审计报告撰写
8.1 审计报告的架构
8.2 审计问题的结构
8.3 审计报告常见的问题
8.3.1 内容
8.3.2 措辞
8.3.3 排版
第9章 内审沟通技巧与职业道德
9.1 内审沟通技巧
9.1.1 经营好你的上下级关系
9.1.2 如何管理下属
9.1.3 与相关部门的沟通
9.2 内审职业道德
第三部分 内审实务
第10章 内审实务技巧
10.1 审计项目分类
10.2 货币资金审计
10.2.1 基础知识入门
10.2.2 货币资金审计思路
10.3 费用审计(上)
10.3.1 基础知识入门
10.3.2 费用审计思路
10.4 费用审计(下)
10.4.1 基础知识入门
10.4.2 费用审计思路
10.5 采购审计
10.5.1 基础知识入门
10.5.2 采购审计思路
10.5.3 采购中的询价
10.5.4 招投标中的问题
10.5.5 采购中的回扣问题
10.5.6 采购审计中的困惑解答
10.6 销售审计
10.6.1 基础知识入门
10.6.2 销售审计思路
10.6.3 销售中的舞弊
10.7 人力资源审计
10.7.1 基础知识入门
10.7.2 人力资源审计思路
10.8 生产审计
10.8.1 基础知识入门
10.8.2 生产审计思路
10.9 固定资产审计
10.9.1 基础知识入门
10.9.2 固定资产审计思路
10.10 存货审计
10.10.1 基础知识入门
10.10.2 审计方法
10.10.3 仓库舞弊的处理
10.10.4 导致仓库审计失败的风险提示
10.10.5 低值易耗品
10.11 研发审计
10.11.1 基础知识入门
10.11.2 研发审计思路
第11章 内控体系搭建与测试
11.1 内控知识入门
11.1.1 内控起源
11.1.2 内控的专业术语
11.1.3 内控的发展前景
11.2 内控体系搭建
11.2.1 内控体系搭建流程
11.2.2 内控体系文档
11.2.3 内控体系的实施与修正
11.3 内控测试
11.3.1 内控测试
11.3.2 内控自评报告

 

 

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